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周至縣物價局2019年部門綜合預算說明
索引號: 01348311X-/2019-0202011 公開目錄: 財政預決算
發布機構: 縣財政局 發布日期: 2019-02-02 11:15
 

周至縣物價局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

(一)周至縣物價局主要職責

1、貫徹執行國家價格法律、法規、政策以及省、市人民政府、上級價格部門制定的價格規定、行政措施、管理制度和辦法,并監督實施。

2、組織起草本縣地方性法規、規定草案,提出本縣市場價格總水平調控目標及價格調控措施,擬定價格調整計劃、價格改革方案,并負責組織實施。

3、按照定價目錄,對實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格及行政事業性收費實施管理,組織召開價格聽證會;對實行市場調節價的商品和服務價格進行規范、引導和適度監控;

4、組織指導協調全縣價格監督檢查工作,依法查處價格、收費違法行為;推行明碼標價制度,建立價格監測和預警系統。

5、提供價格信息服務,組織開展成本調查工作,提出可行和政策性建議。

6、開展價格鑒定評估、認證、咨詢等工作;辦理人大、政協有關價格、收費問題的提案、建議及群眾來信來訪工作。

7、承辦縣政府交辦的其它工作。

二、2019年年度部門工作任務

認真做好行政事業性收費統計管理,按照定價目錄,對實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格及行政事業性收費實施管理,組織召開價格聽證會;對實行市場調節價的商品和服務價格進行規范、引導和適度監控;組織指導協調全縣價格監督檢查工作,依法查處價格、收費違法行為;推行明碼標價制度,建立價格監測和預警系統。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:

序 號

單 位 名 稱

1

周至縣物價局

2

周至縣物價檢查所

3

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門下設行政編制機構 1 個,事業編制機構 .個。現有在職財政供養人員 28 人,其中:公務員 15 人,參照公務員管理人員 0 人,事業人員 0 人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛。2019年部門預算安排購置車輛 0 輛;安排購置單價 0 萬元以上的設備 0 臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款 3106381 元,政府性基金預算當年撥款 0 元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年預算總收入 3106381 元,其中:財政撥款預算收入3106381 元,非稅項目收入 14 萬元,較2018年預算收入多 501424 元,原因為 新增人員及其項目增加

2019年預算總支出 3106381 元,其中:財政撥款預算支出 3106381 元,非稅項目支出 14 萬元,較2018年預算支出增加501424 元,原因為 新增人員及其項目增加

(二)財政撥款收支情況。

2019年預算收入 3106381 元,其中:一般公共預算收入 3106381 元,政府性基金收入 0 元,國有資本預算收入 0 元,較2018年收入預算增加 501424 元,主要為 新增人員及其項目增加。2019年預算支出 3106381 元,其中:一般公共預算支出 3106381 元,政府性基金支出 0 元,國有資本預算 0 元,較2018年預算支出增加 501424 元,原因為 新增人員及其項目增加

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年一般公共預算收入 3106381 元,較2018年收入預算增加 501424 元,原因為 新增人員及其項目增加 。2019年預算支出 3106381 元,一般公共預算支出 3106381 元,較2018年預算支出增加 501424 元,原因為 新增人員及其項目增加

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算收入 3106381 元,按照2019年部門預算編制標準,核定2019年支出預算 3106381 元,具體為:

(1)行政運行(2010601)2836381 元,較上年增加 231424 元,原因為 工資調整及人員增加

(4)一般行政管理事務(2010602) 270000 元,較上年增加 270000 元,原因為 18年度預算未安排

3.支出按部門經濟科目分類的明細情況

按照部門預算支出經濟分類,2019年本部門一般公共預算支出3106381 元,其中:

(1)工資福利支出(301) 2726515 元,包括在職人員的工資和各項補貼、津貼,較上年增加 228627 萬元,原因為 工資調整及人員增加

(2)商品和服務支出(302) 347154 元,包括辦公經費、“三公經費”等。公用經費按年人均 3500 元核定,車輛運行費按每輛車每年30000元核定,較上年增加(減少) 267493 萬元,原因為 工資調整及人員增加

(3)對個人和家庭的補助(303) 32712 元,包括遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助,較上年增加(減少) 3600 元,原因為 遺補人員增加

4. 支出按政府預算支出經濟分類,2019年本部門一般公共預算支出 3106381 元,其中:

(1)機關工資福利支出(501) 2726515 元,較上年增加 228627 元,原因 工資調整及人員增加

(2)機關商品和服務支出(502) 261708 元,較上年增加 182047 元,原因為 工資調整及人員增加

(5)對個人和家庭的補助(303) 32712 元,包括遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助,較上年增加(減少) 5304 元,原因為 遺補人員增加

(四)政府性基金預算支出情況。

“本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表”。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算 0 元,較2018年減少 3000 元,主要原因為 本年度未做預算安排 。其中:

因公出國(境)經費 0 元,較2018年增加(減少) 0元,主要原因為 本年度未做預算安排

公務接待費 0 元,較2018年減少 3000 元,主要原因為 本年度未做預算安排

公務用車運行維護費 0 元,主要原因為 參與公車改革

公務用車購置費 0 元,較2018年增加(減少) 0元,主要原因為 本年度未做預算安排

會議費預算 0 元,較2018年增加(減少) 9 元,主要原因為

培訓費預算 10000 元,較2018年增加 10000 元,主要原因為 本年度業務培訓增加

(七)機關運行經費安排情況。

2019年本部門公用經費安排 77154 元,較2018年增加 2507 .元,主要原因為 人員增加

(八)政府采購情況。

“本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。

八、專業名詞解釋

1、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

周至縣物價局

2019年 1 月28 日

    附件下載:
  [2019年部門預算公開_[130]物價局  83K]
       

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